<cite id="6nmhi"></cite>
<acronym id="6nmhi"></acronym>
<output id="6nmhi"></output>
<output id="6nmhi"><legend id="6nmhi"></legend></output>
<acronym id="6nmhi"></acronym>
<output id="6nmhi"></output>
<acronym id="6nmhi"><form id="6nmhi"></form></acronym>
<output id="6nmhi"></output>
<output id="6nmhi"></output>

陜西鐵路工程職業技術學院2016年度部門決算及“三公”經費公開報告

時間:2017-10-09瀏覽:151設置

陜西鐵路工程職業技術學院2016年度部門決算及“三公”經費公開報告

——部門決算情況



一、學院概況

陜西鐵路工程職業技術學院創辦于1973年,前身是鐵道部渭南鐵路工程學校。2002年由鐵道部劃歸陜西省人民政府,2003年經陜西省人民政府批準、教育部備案,改制升格為??茖哟蔚母叩嚷殬I技術學院。學院以交通運輸類和土木工程類專業為主干,培養鐵路、城軌、公路、建筑等基礎設施工程建設管理需要的技術技能人才,形成了以大專層次的全日制高職教育為主,成人教育、短期培訓和技能培訓鑒定相結合的辦學格局。

2016年度,隨著政府收支科目改革的不斷深入,全國高職教育穩步發展的形勢下,我院嚴格遵守《高等學校財務制度》,堅持以執行預算為中心,以節約費用為重點,抓好財務管理工作,以求真務實的工作作風,為我院的改革與發展提供了有力的財務保障。

2016年,我院全年的資金運行與財務狀況良好。事業賬與基建賬合并后,年末資產總計131795.70萬元,負債總計29474.89萬元,凈資產總計102320.81萬元。全年收入21871.06萬元,支出22794.25萬元。

2016年,全校教職工總人數593人,其中離退休人員154人,在職人員439人,年末在校學生總計12857人。

二、2016年度部門決算表

(一)收入支出決算總表





編制單位:陜西鐵路工程職業技術學院

2016年度

公開01金額

單位:元

收入

支出


項目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、財政撥款收入

144,920,011.62

一、一般公共服務支出

0.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上級補助收入

0.00

三、國防支出

0.00

三、事業收入

73,216,200.00

四、公共安全支出

0.00

四、經營收入

0.00

五、教育支出

221,080,724.65

五、附屬單位上繳收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

六、其他收入

574,404.52

七、文化體育與傳媒支出

0.00



八、社會保障和就業支出

6,074,394.62



九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00



十、節能環保支出

0.00



十一、城鄉社區支出

0.00



十二、農林水支出

0.00



十三、交通運輸支出

0.00



十四、資源勘探信息等支出

0.00



十五、商業服務業等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區支出

0.00



十八、國土海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

787,400.00



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、債務還本支出

0.00



二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

218,710,616.14

本年支出合計

227,942,519.27

用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

年初結轉和結余

28,131,684.23

交納所得稅

0.00

基本支出結轉

0.00

提取職工福利基金

0.00

項目支出結轉和結余

28,131,684.23

轉入事業基金

0.00

經營結余

0.00

其他

0.00



年末結轉和結余

18,899,781.10



基本支出結轉

0.00



項目支出結轉和結余

18,899,781.10



經營結余

0.00

合     計

246,842,300.37

合     計

246,842,300.37








(二)收入決算表

編制單位:陜西鐵路工程職業技術學院         2016年度                    單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入



支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

218,710,616.14

144,920,011.62

0.00

73,216,200.00

0.00

0.00

574,404.52


205

教育支出

211,848,821.52

138,058,217.00

0.00

73,216,200.00

0.00

0.00

574,404.52



20502

普通教育

8,003,500.00

8,003,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050205

高等教育

8,003,500.00

8,003,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20503

職業教育

203,845,321.52

130,054,717.00

0.00

73,216,200.00

0.00

0.00

574,404.52



2050305

高等職業教育

196,845,321.52

123,054,717.00

0.00

73,216,200.00

0.00

0.00

574,404.52



2050399

其他職業教育支出

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社會保障和就業支出

6,074,394.62

6,074,394.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事業單位離退休

6,074,394.62

6,074,394.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

事業單位離退休

4,557,833.56

4,557,833.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080599

其他行政事業單位離退休支出

1,516,561.06

1,516,561.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

住房公積金

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




(三)支出決算表



編制單位:陜西鐵路工程職業技術學院          2016年度                       金額單位:元                            


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6


合計

227,942,519.27

110,015,306.39

117,927,212.88

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

221,080,724.65

103,153,511.77

117,927,212.88

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

8,003,500.00

7,933,500.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

8,003,500.00

7,933,500.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

213,077,224.65

95,220,011.77

117,857,212.88

0.00

0.00

0.00

2050305

高等職業教育

206,077,224.65

95,220,011.77

110,857,212.88

0.00

0.00

0.00

2050399

其他職業教育支出

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

6,074,394.62

6,074,394.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

6,074,394.62

6,074,394.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

4,557,833.56

4,557,833.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

1,516,561.06

1,516,561.06

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00


(四)財政撥款收入支出決算表

編制單位:陜西鐵路工程職業技術學院              2016年度                      金額單位:元                                                   


收     入

支      出


項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

項目(按支出性質和經濟分類)

決算數

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款



一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

144,920,011.62

一、一般公共服務支出

0.00

0.00

一、基本支出

54

54,940,716.10

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

人員經費

55

48,513,616.10

0.00



三、國防支出

0.00

0.00

日常公用經費

56

6,427,100.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

二、項目支出

57

89,979,295.52

0.00



五、教育支出

138,058,217.00

0.00

基本建設類項目

58

44,661,950.52

0.00



六、科學技術支出

0.00

0.00

行政事業類項目

59

45,317,345.00

0.00



七、文化體育與傳媒支出

0.00

0.00


60





八、社會保障和就業支出

6,074,394.62

0.00


61





九、醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00


62





十、節能環保支出

0.00

0.00


63





十一、城鄉社區支出

0.00

0.00

支出經濟分類

64



十二、農林水支出

0.00

0.00

工資福利支出

65

29,547,121.48

0.00



十三、交通運輸支出

0.00

0.00

商品和服務支出

66

28,482,212.08

0.00



十四、資源勘探信息等支出

0.00

0.00

對個人和家庭的補助

67

18,966,494.62

0.00



十五、商業服務業等支出

0.00

0.00

對企事業單位的補貼

68

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

債務利息支出

69

0.00

0.00



十七、援助其他地區支出

0.00

0.00

基本建設支出

70

0.00

0.00



十八、國土海洋氣象等支出

0.00

0.00

其他資本性支出

71

67,924,183.44

0.00



十九、住房保障支出

787,400.00

0.00

其他支出

72

0.00

0.00



二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00


73





二十一、其他支出

0.00

0.00


74





二十二、債務還本支出

0.00

0.00


75





二十三、債務付息支出

0.00

0.00


76



本年收入合計

144,920,011.62

本年支出合計

144,920,011.62

0.00

本年支出合計

77

144,920,011.62

0.00







78



年初財政撥款結轉和結余

0.00

年末財政撥款結轉和結余

0.00

0.00

年末財政撥款結轉和結余

79

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

0.00

基本支出結轉

0.00

0.00

基本支出結轉

80

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

項目支出結轉和結余

0.00

0.00

項目支出結轉和結余

81

0.00

0.00







82



總計

144,920,011.62

總計

144,920,011.62

0.00

總計

83

144,920,011.62

0.00



(五-12016年一般公共預算財政撥款支出決算表

(按功能科目分類)










編制單位:陜西鐵路工程職業技學院

2016年度                                    金額單位:元

項目

本年支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

小計

人員經費

日常公用經費

欄次

7

8

9

10

11

合計

144,920,011.62

54,940,716.10

48,513,616.10

6,427,100.00

89,979,295.52

205

教育支出

138,058,217.00

48,078,921.48

41,655,421.48

6,423,500.00

89,979,295.52

20502

普通教育

8,003,500.00

7,933,500.00

7,933,500.00

0.00

70,000.00

2050205

高等教育

8,003,500.00

7,933,500.00

7,933,500.00

0.00

70,000.00

20503

職業教育

130,054,717.00

40,145,421.48

33,721,921.48

6,423,500.00

89,909,295.52

2050305

高等職業教育

123,054,717.00

40,145,421.48

33,721,921.48

6,423,500.00

82,909,295.52

2050399

其他職業教育支出

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

7,000,000.00

208

社會保障和就業支出

6,074,394.62

6,074,394.62

6,070,794.62

3,600.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

6,074,394.62

6,074,394.62

6,070,794.62

3,600.00

0.00

2080502

事業單位離退休

4,557,833.56

4,557,833.56

4,554,233.56

3,600.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

1,516,561.06

1,516,561.06

1,516,561.06

0.00

0.00

221

住房保障支出

787,400.00

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

787,400.00

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

787,400.00

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00


(五-22016年一般公共預算財政撥款支出決算表

(按經濟科目分類)






單位:元

經濟分類科目編碼

經濟科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

合      計

144,920,011.62

54,940,716.10

89,979,295.52


301

工資福利支出

29,547,121.48

29,547,121.48

0.00


30101

基本工資

11,408,000.00

11,408,000.00

0.00


30102

津貼補貼

0.00

0.00

0.00


30103

獎金

0.00

0.00

0.00


30104

其他社會保障繳費

555,800.00

555,800.00

0.00


30105

伙食補助費

0.00

0.00

0.00


30106

績效工資

17,583,321.48

17,583,321.48

0.00


30107

機關事業單位基本養老保險繳費

0.00

0.00

0.00


30108

職業年金繳費

0.00

0.00

0.00


30109

其他工資福利支出

0.00

0.00

0.00


302

商品服務支出

28,482,212.08

6,427,100.00

22,055,112.08


30201

辦公費

538,271.66

200,000.00

338,271.66


30202

印刷費

1,148,584.26

100,000.00

1,048,584.26


30203

咨詢費

0.00

0.00



30204

手續費

39,186.23

0.00

39,186.23


30205

水費

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00


30206

電費

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00


30207

郵電費

205,719.44

100,000.00

105,719.44


30208

取暖費

6,120,845.11

2,066,568.00

4,054,277.11


30209

物業管理費

2,986,448.02

0.00

2,986,448.02


30210

差旅費

2,464,937.89

100,000.00

2,364,937.89


30211

因公出國(境)費用

43,432.00

43,432.00

0.00


30212

維修(護)費

3,955,871.96

0.00

3,955,871.96


30213

租賃費

0.00

0.00

0.00


30214

會議費

0.00

0.00

0.00


30215

培訓費

0.00

0.00

0.00


30216

公務接待費

300,000.00

300,000.00

0.00


30217

專用材料費

835,537.87

200,000.00

635,537.87


30218

被裝購置費

0.00

0.00

0.00


30219

專用燃料費

0.00

0.00

0.00


30220

勞務費

3,054,117.19

0.00

3,054,117.19


30221

委托業務費

3,472,160.45

0.00

3,472,160.45


30222

工會經費

0.00

0.00

0.00


30223

福利費

0.00

0.00

0.00


30224

公務用車運行維護費

500,000.00

500,000.00

0.00


30225

其他交通費用

0.00

0.00

0.00


30226

稅金及附加費用

0.00

0.00

0.00


30227

其他商品和服務支出

817,100.00

817,100.00

0.00


303

對個人家庭補助支出

18,966,494.62

18,966,494.62

0.00


30301

離休費

329,336.10

329,336.10

0.00


30302

退休費

4,400,305.02

4,400,305.02

0.00


30303

退職(役)費

0.00

0.00

0.00


30304

撫恤金

114,842.50

114,842.50

0.00


30305

生活補助

1,102,411.00

1,102,411.00

0.00


30306

救濟費

0.00

0.00

0.00


30307

醫療費

0.00

0.00

0.00


30308

助學金

11,800,400.00

11,800,400.00

0.00


30309

獎勵金

0.00

0.00

0.00


30310

生產補貼

0.00

0.00

0.00


30311

住房公積金

787,400.00

787,400.00

0.00


30312

提租補貼

0.00

0.00

0.00


30313

購房補貼

0.00

0.00

0.00


30314

采暖補貼

431,800.00

431,800.00

0.00


30315

物業服務補貼

0.00

0.00

0.00


30316

其他對個人和家庭的補助支出

0.00

0.00

0.00


309

基本建設支出

0.00


30901

房屋建筑物購建

0.00


30402

辦公設備購置

0.00


30403

專用設備購置

0.00


30404

基礎設施建設

0.00


30405

大型修繕

0.00


30406

信息網絡及軟件購置更新

0.00


30407

物資儲備

0.00


30408

公務用車購置

0.00


30409

其他交通工具購置

0.00


30410

其他基本建設支出

0.00


310

其他資本性支出

67,924,183.44

0.00

67,924,183.44


31001

房屋建筑物購建

44,661,950.52

0.00

44,661,950.52


31002

辦公設備購置

2,691,850.60

0.00

2,691,850.60


31003

專用設備購置

9,957,380.00

0.00

9,957,380.00


31004

基礎設施建設

0.00

0.00

0.00


31005

大型修繕

4,301,698.14

0.00

4,301,698.14


31006

信息網絡及軟件購置更新

2,092,000.00

0.00

2,092,000.00


31007

物資儲備

0.00

0.00

0.00


31008

土地補償

0.00

0.00

0.00


31009

安置補助

0.00

0.00

0.00


31010

地上附著物和青苗補償

0.00

0.00

0.00


31011

拆遷補償

0.00

0.00

0.00


31012

公務用車購置

0.00

0.00

0.00


31013

其他交通工具購置

0.00

0.00

0.00


31014

產權參股

0.00


31015

其他資本性支出

4,219,304.18

0.00

4,219,304.18


(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制部門:陜西鐵路工程職業技術學院                                                    單位:元            

項    目

本年支出合計

人員經費

公用經費

備注

經濟分類科目編碼

科目名稱

合      計

54,940,716.10

48,513,616.10

6,427,100.00


301

工資福利支出

29,547,121.48

29,547,121.48



30101

基本工資

11,408,000.00

11,408,000.00



30102

津貼補貼

0.00

0.00



30103

獎金

0.00

0.00



30104

其他社會保障繳費

555,800.00

555,800.00



30105

伙食補助費

0.00

0.00



30106

績效工資

17,583,321.48

17,583,321.48



30107

機關事業單位基本養老保險繳費

0.00

0.00



30108

職業年金繳費

0.00

0.00



30109

其他工資福利支出

0.00

0.00



302

商品服務支出

6,427,100.00


6,427,100.00


30201

辦公費

200,000.00


200,000.00


30202

印刷費

100,000.00


100,000.00


30203

咨詢費

0.00


0.00


30204

手續費

0.00


0.00


30205

水費

1,000,000.00


1,000,000.00


30206

電費

1,000,000.00


1,000,000.00


30207

郵電費

100,000.00


100,000.00


30208

取暖費

2,066,568.00


2,066,568.00


30209

物業管理費

0.00


0.00


30210

差旅費

100,000.00


100,000.00


30211

因公出國(境)費用

43,432.00


43,432.00


30212

維修(護)費

0.00


0.00


30213

租賃費

0.00


0.00


30214

會議費

0.00


0.00


30215

培訓費

0.00


0.00


30216

公務接待費

300,000.00


300,000.00


30217

專用材料費

200,000.00


200,000.00


30218

被裝購置費

0.00


0.00


30219

專用燃料費

0.00


0.00


30220

勞務費

0.00


0.00


30221

委托業務費

0.00


0.00


30222

工會經費

0.00


0.00


30223

福利費

0.00


0.00


30224

公務用車運行維護費

500,000.00


500,000.00


30225

其他交通費用

0.00


0.00


30226

稅金及附加費用

0.00


0.00


30227

其他商品和服務支出

817,100.00


817,100.00


303

對個人家庭補助支出

18,966,494.62

18,966,494.62



30301

離休費

329,336.10

329,336.10



30302

退休費

4,400,305.02

4,400,305.02



30303

退職(役)費

0.00

0.00



30304

撫恤金

114,842.50

114,842.50



30305

生活補助

1,102,411.00

1,102,411.00



30306

救濟費

0.00

0.00



30307

醫療費

0.00

0.00



30308

助學金

11,800,400.00

11,800,400.00



30309

獎勵金

0.00

0.00



30310

生產補貼

0.00

0.00



30311

住房公積金

787,400.00

787,400.00



30312

提租補貼

0.00

0.00



30313

購房補貼

0.00

0.00



30314

采暖補貼

431,800.00

431,800.00



30315

物業服務補貼

0.00

0.00



30316

其他對個人和家庭的補助支出

0.00

0.00



309

基本建設支出



30901

房屋建筑物購建



30402

辦公設備購置



30403

專用設備購置



30404

基礎設施建設



30405

大型修繕



30406

信息網絡及軟件購置更新



30407

物資儲備



30408

公務用車購置



30409

其他交通工具購置



30410

其他基本建設支出



310

其他資本性支出

0.00

0.00



31001

房屋建筑物購建

0.00

0.00



31002

辦公設備購置

0.00

0.00



31003

專用設備購置

0.00

0.00



31004

基礎設施建設

0.00

0.00



31005

大型修繕

0.00

0.00



31006

信息網絡及軟件購置更新

0.00

0.00



31007

物資儲備

0.00

0.00



31008

土地補償

0.00

0.00



31009

安置補助

0.00

0.00



31010

地上附著物和青苗補償

0.00

0.00



31011

拆遷補償

0.00

0.00



31012

公務用車購置

0.00

0.00



31013

其他交通工具購置

0.00

0.00



31014

產權參股



31015

其他資本性支出

0.00

0.00



(七)2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、

培訓費支出決算表

金額單位:元

項  目

一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出

會議費支出

培訓費支出

備注

單位名稱

合   計

合計

因公出國(境)支出

公務用車購置及運行維護費

公務接待費支出

年初預算數

財政撥款實際支出

預算結余

年初預算數

財政撥款實際支出

預算結余




陜西鐵路工程職業技術學院

843,432.00

843,432.00

43,432.00

500,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
















(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

編制部門:                                                                            單位:萬元                                                                                  

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計























































































































注:本單位2016年度無此項收支








三、部門決算情況說明

(一)2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計21871.06萬元。包括:

1)公共預算財政撥款收入14492萬元,為省級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

2)事業收入7321.62萬元,為學宿費及輔助活動取得的收入。

3)其他收入57.44萬元,為學院餐飲中心及培訓樓上交費用。

2、支出總計22794.25萬元,包括:

1)基本支出11001.53萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費7233.95萬元,日常公用經費3767.58萬元。

2)項目支出11792.72萬元,主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,主要包括學院新校區建設、貸款本息的償還、科研項目支出、設備采購以及財政安排的建設項目等方面支出。

3)年末結轉和結余1889.98萬元,為學院跨年或階段性項目支出的結轉和結余,來年仍按原有用途繼續使用和安排。

(二)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、2016年度一般公共預算財政撥款支出14492萬元,比上年的12339.69萬元增加了2152.31萬元,占撥款總額的17.44%。

2、2016年度一般公共預算財政撥款包含基本支出5494.07萬元,項目支出8997.93萬元。

3、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出中,包含人員經費4851.361610萬元,日常公用經費642.71萬元。具體情況詳見一般公共預算財政撥款支出決算表(按支出經濟分類)。

(三)公共預算財政撥款安排的“三公經費”及“會議費”、“培訓費”支出情況說明

1、“三公”經費支出決算總體情況說明

1)陜西鐵路工程職業技術學院2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出84.3432

元,其中,因公出國(境)支出4.34萬元,公務用車運行維護費50萬元,公務接待費30萬元。

2)因公出國(境)支出4.34萬元,累計2人次,支出內容為國家交流訪問學者支出。2016年較上年增加4.34萬元。

32016年公務用車保有量為13,較上年減少1輛。公務用車運行維護費50萬元,主要用于學院公務車輛運行支出。2016年較上年無增減變化。

42016年公務接待費30萬元主要用于學院對外交流等方面支出。較上年支出無變化。當年接待人次2022人,較上年減少人次15人。

2、培訓費支出決算情況說明

我院本年無培訓費支出。

3、會議費支出決算情況說明

我院本年無會議費支出。

(四)2016年政府性基金財政撥款收支情況說明。

我院2016年度無此項收支。

(五)2016年國有資本經營財政撥款收支情況說明。

我院2016年度無此項收支。

(六)2016年其他重要事項情況說明。

1、單位行政機關運行經費支出情況;

2、政府采購支出情況;

2016年度,計劃政府采購支出471萬元,實際采購支出452.8萬元。

3、國有資產占用情況;

截止20161231日,學院共有房屋面積284240.08平方米,其中242270.50平方米為辦公用房,41969.58平方米為其他用房;共有車輛13輛,均為公務用車;單價50萬元以上的設備有6套,均為教學用設備。

4、其他需要說明的事項。

    陜西鐵路工程職業技術學院

      2017年9月30日

2016年度部門決算公開表.xlsx





上一篇:下一篇:
返回原圖
/

先锋影音最新色资源站